Куликов А.А. "Отчетность за 1 квартал. Последние изменения законодательства. Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учёта"

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант

Стоимость участия

Видеозапись
3300руб
Аудиозапись
2700руб
Длительность
5 часовруб

В стоимость видеозаписи входит: видео- и аудиозапись семинара (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде
В стоимость аудиозаписи входит: аудиозапись семинара (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде

Программа семинара

Общие вопросы

  1. Введение в гражданский оборот электронных документов, связанных с договором автомобильной перевозки.
  2. Способы выявления и доказывания налоговыми органами налоговых схем: новые разъяснения ФНС России.
  3. Ключевые контрольные соотношения, утверждённые ФНС России.
  4. Ожидаемые поправки в УК РФ в части налоговых правонарушений:
     - смягчение ответственности за уклонение от уплаты налогов;
     - введение самостоятельной статьи УК РФ за фальсификацию документов, формирующих «обоснованную» налоговую выгоду.
  5. Гражданско-правовые проблемы, влияющие на учётные аспекты:
     - признание выручки по односторонним документам о реализации;
     - признание убытками затрат, в составе которых имеется «входящий» НДС;
     - признание убытками вычета по НДС, не применённого ввиду невыдачи счёт-фактуры контрагентом;
     - «просроченный» вычет по НДС – убыток для организации, который взыскивается с виновных лиц;
     - «налоговая оговорка» не всегда основание для взыскания убытков.
  6. Разъяснения ФНС России по применению ЕНС и представлению уведомлений.
  7. Взаимодействие с налоговыми органами по отдельным вопросам:
     - определение момента назначения выездной налоговой проверки;
     - оспаривание полномочий третьих лиц на подписание налоговой декларации;
     - оспаривание решений налогового органа любыми заинтересованными лицами.

НДС

  1. Отдельные вопросы формирования объекта обложения и налоговой базы НДС:
     - реализация изъятого имущества;
     - аренда государственного имущества;
     - соотношение оплаты по договору и возмещения ущерба: отрицательное вознаграждение или изменение цены сделки после исполнения договора;
     - обоснованность предоставления премий и бонусов по договору.
  2. Вопросы применения ставки НДС.
  3. Применение налоговых вычетов по НДС:
     - налоговые вычеты по лизинговым договорам;
     - исчисление трёхлетнего срока для применения вычета;
     - определённость относительно целей использования актива;
     - восстановление «входящего» НДС в случае субсидирования за счёт государственных средств затрат на приобретение активов.

Налог на прибыль

  1. Отдельные вопросы признания доходов для целей налогообложения:
     - отграничение выручки от возмещения убытков;
     - включение в состав доходов просроченной кредиторской задолженности.
  2. Квалификация расходов по правилам статьи 252 НК РФ:
     - деление расходов на прямые и косвенные, текущие и капитальные;
    - экономическое обоснование расходов.
  3. Признание отдельных расходов для целей налогообложения:
     - обоснование расходов на разработку новых способов производства;
     - признание расходов по договорам лизинга;
     - документальное подтверждение командировочных расходов;
     - подтверждение различных современных интернет-услуг;
     - обоснование платежей по договору, превышающие цену сделки (бонусы, премии).

Страховые взносы

  1. Разъяснения ФПСС РФ относительно гражданско-правовых договоров:
     - представление информации о заключении и прекращении действия таких договоров;
     - виды договоров, формирующих объект обложения страховыми взносами.
  2. Отдельные вопросы начисления страховых взносов: «скрытые» платежи работникам организации и её бенефициарам, «необоснованные» расходы руководства организации;
  3. Выплаты в пользу работников, не формирующих объекта обложения страховыми взносами: проживание и проезд работников, лечение и профилактика работников, оплата благ для детей работников.

НДФЛ

  1. Представление 6-НДФЛ по итогам первого квартала 2023 года:
     - сопоставление данных с ежемесячными уведомлениями по НДФЛ;
     - уточнение доходов по командировкам и по подотчётным суммам.
  2. Обязанность налогового агента в отношении «скрытых» выплат в пользу работников и бенефициаров организации: последствия неисполнения.

Имущественные налоги

  1. Вопросы представления уведомлений о суммах исчисленных транспортного, земельного налога и налога на имущество организаций.
  2. Отдельные вопросы исчисления налога на имущество организаций: формирование стоимости основных средств, момент возникновения вещных прав как основание для принятия к учёту основных средств.
  3. Отдельные вопросы по транспортному налогу: прекращение розыска транспортного средства, расхождение данных налогоплательщика и налогового органа.
  4. Вопросы применения пониженных ставок по земельному налогу.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ВИДЕО/АУДИО запись:
3300 руб
– видеозапись мероприятия
В стоимость входит: видео- и аудиозапись семинара 04.04, 10.04 (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде
2700 руб
– аудиозапись мероприятия
В стоимость входит: 
аудиозапись семинара  04.04, 10.04 (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации. 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону:8 (812) 219-07-08 доб. 112, 180, 182, 189 или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа