Куликов А.А. "Подготовка к отчетности за 3 квартал. Последние изменения законодательства. Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учёта."

21 сентября с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант

Стоимость участия

Для всех желающих
7250руб
Для постоянных клиентов
6500руб
Участие в вебинаре/запись
от 2500руб

В стоимость очного участия включено: запись семинара, приветственный кофе,  раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия, подземная парковка
В стоимость вебинара входит: доступ к онлайн-трансляции,  возможность задать вопрос лектору во время мероприятия, раздаточный материал и сертификат участника в электронном виде 
В стоимость видеозаписи входит: видео- и аудиозапись семинара (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде
В стоимость аудиозаписи входит: аудиозапись семинара (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.
10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы 

Общие вопросы 

  1. Изменения в применении стандартов бухгалтерского учёта:
    1.1.    изменение ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
    1.2.    принятие ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»:
     - изменение критериев отнесения к НМА;
     - правила оценки и переоценки НМА;
     - переходные положения и пояснения в бухгалтерской отчётности.
    1.3.    изменение ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
  2. Последние изменения в сфере валютных операций:
    2.1.    сделки с «дружественными» и «недружественными» нерезидентами;
    2.2.    исключение административной ответственности при неисполнении валютного законодательства из-за действий третьих лиц;
    2.3.    введение возможности осуществления зачётов и цессий по валютным контрактам.
  3. Интерес со стороны государственных органов к сделкам между взаимозависимыми лицами:
    3.1.    в целях вывода активов от взыскания;
    3.2.    в целях включения в реестр МСП.
  4. Меры государственной поддержки в условиях санкционного давления:
    4.1.    возможность досрочного выкупа лизингового имущества;
    4.2.    субсидирование отдельных видов операций.
  5. Введение с 2023 года единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счёта (ЕНС):
    5.1.    формирование сальдо ЕНС на 01.01.2023 года;
    5.2.    возврат, зачёт, уточнение начислений и реквизитов платежа с 01.01.2023 года в отношении «старых» сумм;
    5.3.    переходные положения, связанные со взысканием «старых» задолженностей;
    5.4.    введение с 2023 года единого срока уплаты налогов;
    5.5.    уведомление об уплате налога как основной документ для идентификации списания в счёт погашения налогового обязательства;
    5.6.    новые правила зачёта и возврата налоговых платежей;
    5.7.    изменения в процедуре взыскания налоговой задолженности;
    5.8.    новые основания для освобождения от налоговой ответственности.
  6. Взаимодействие с налоговыми органами:
    6.1.    глубина выездной налоговой проверки;
    6.2.    сроки выездной налоговой проверки и их нарушение;
    6.3.    одновременное применение к виновному лицу мер налоговой и административной ответственности. 

НДС

  1. Изменения по НДС:
    1.1.    введение с 01.10.2022 года обязанности налогового агента по НДС в отношении электронных услуг, приобретаемых у иностранных лиц;
    1.2.    корректировка с 01.01.2023 года сроков декларирования и уплаты НДС;
  2. вопросы формирования налоговой базы по НДС:
    2.1.    определение места реализации в условиях проведения СВО – ЛНР, ДНР и иные регионы проведение СВО;
    2.2.    определение налоговой базы при реализации в регионы проведения СВО;
    2.3.    недостача и пересортица приравнивается к безвозмездной передаче (практика ВС РФ);
    2.4.    выполнение СМР для собственного потребления: возникновения объекта обложения НДС и права на налоговый вычет;
    2.5.    соглашения о сотрудничестве (взаимодействии): «скрытая» форма реализации.
  3. вопросы применения налоговых вычетов:
    3.1.    при изначальном использовании товаров (работ, услуг) для необлагаемых операций при изменении цели назначения конечного продукта;
    3.2.    применение налоговых вычетов по реализации товаров (работ, услуг) в регионы, в которых проходит СВО;
    3.3.    документальное подтверждение права на налоговый вычет.  

Налог на прибыль 

  1. Изменения по налогу на прибыль:
    1.1.    расширение сферы применения пониженной ставки ИТ-компаний, а также иных преференций по налогу на прибыль;
    1.2.    изменения с 01.01.2023 года сроков декларирования и уплаты налога на прибыль в связи с введение ЕНП;
  2. Отдельные вопросы формирования доходов:
    2.1.    получение имущества в результате проведения операций с аффилированными лицами:
      - вклады в имущество (безвозмездная передача);
      - выход из состава участников и определение стоимости имущества для целей налогообложения;
    2.2.    заёмные операции: аффилированность сторон договора, осведомлённость относительно платежёспособности сторон, целесообразность сделки;
    2.3.    пересмотр внешнеэкономических сделок в целях ухода от особого порядка формирования курсовых разниц;
  3. Отдельные вопросы формирования расходов:
    3.1.    документальное подтверждение и экономическое обоснование расходов в контексте управленческих и производственных процессов в организации;
    3.2.    надлежащая квалификация расходов в зависимости от цели и характера таковых: прямые или косвенные, нормируемые или ненормируемые;
    3.3.    вопросы формирования первоначальной стоимости активов: налоговые правила и сближение бухгалтерского и налогового учётов;
    3.4.    вопросы признания отдельных расходов. 

Зарплатные налоги 

  1. Объединение с 01.01.2023 года ПФ РФ и ФСС РФ:
    1.1.    новые тарифы страховых взносов;
    1.2.    объединение пониженных тарифов в три группы – основания и условия применения;
    1.3.    изменение состава и формата отчётности по страховым взносам: объединение форм отчётности, отмена СЗМ-М, отмена справки о сумме заработка;
    1.4.    изменение в системе медицинского страхования в отношении иностранных работников;
    1.5.    Изменение с 01.01.2023 года порядка формирования отчётности по страховым взносам из-за введения ЕНП;
  2. Расширение сферы применения пониженных тарифов для ИТ-компаний.
  3. Изменение с 01.01.2023 года порядка формирования отчётности и перечисления НДФЛ:
    3.1.    новая дата признания дохода по заработной плате;
    3.2.    новый период для формирования ЕНП по НДФЛ;
    3.3.    особые правила исполнения обязанности налогового агента по НДФЛ в отношении заработной платы, выплачиваемой в декабре. 

Имущественные налоги

  1. Разъяснения по уплате транспортного налога в отношении «дорогих» автомобилей при неполном совпадении конкретной комплектации с вариантами Минпромторга России (практика ВС РФ).
  2. Изменения с 01.01.2023 года в сроках и порядке декларирования налога на имущество организаций.
  3. Отдельные вопросы формирования налоговой базы по налогу на имущество организаций в свете применения стандартов бухгалтерского учёта.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
6500 руб – для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар";
7250 руб –для новых участников;
7000 руб – для последующих участников от одной компании.
В стоимость семинара входит: приветственный кофераздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия, подземная парковка. 

ВЕБИНАР (онлайн-трансляция):
3150 руб – для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар";

3350 руб – для новых участников;
3990 руб - участие в вебинаре +запись мероприятия
В стоимость вебинара входит: доступ к онлайн-трансляции, возможность задать вопрос лектору во время мероприятия, раздаточный материал и сертификат участника в электронном виде 

ВИДЕО/АУДИО запись:
3150 руб
– видеозапись мероприятия
В стоимость входит: видео- и аудиозапись семинара (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде 

2500 руб – аудиозапись мероприятия
В стоимость входит: 
аудиозапись семинара (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде 

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.
Получить дополнительную информацию можно по телефону: (812) 219-07-08 доб.182, 185, 189, 112  или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа