Куликов А.А. "Отчетность за 1 квартал. Последние изменения законодательства. Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учёта"

04 апреля с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант

Стоимость участия

Для постоянных клиентов
7000руб
Для всех желающих
7750руб
Участие в вебинаре/запись
от 2700руб

В стоимость очного участия включено: запись семинара, приветственный кофе,  раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия, подземная парковка
В стоимость вебинара входит: доступ к онлайн-трансляции,  возможность задать вопрос лектору во время мероприятия, раздаточный материал и сертификат участника в электронном виде 
В стоимость видеозаписи входит: видео- и аудиозапись семинара (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде
В стоимость аудиозаписи входит: аудиозапись семинара (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Московские Ворота

Программа семинара

09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.
10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы 

Общие вопросы

  1. Введение в гражданский оборот электронных документов, связанных с договором автомобильной перевозки.
  2. Способы выявления и доказывания налоговыми органами налоговых схем: новые разъяснения ФНС России.
  3. Ключевые контрольные соотношения, утверждённые ФНС России.
  4. Ожидаемые поправки в УК РФ в части налоговых правонарушений:
     - смягчение ответственности за уклонение от уплаты налогов;
     - введение самостоятельной статьи УК РФ за фальсификацию документов, формирующих «обоснованную» налоговую выгоду.
  5. Гражданско-правовые проблемы, влияющие на учётные аспекты:
     - признание выручки по односторонним документам о реализации;
     - признание убытками затрат, в составе которых имеется «входящий» НДС;
     - признание убытками вычета по НДС, не применённого ввиду невыдачи счёт-фактуры контрагентом;
     - «просроченный» вычет по НДС – убыток для организации, который взыскивается с виновных лиц;
     - «налоговая оговорка» не всегда основание для взыскания убытков.
  6. Разъяснения ФНС России по применению ЕНС и представлению уведомлений.
  7. Взаимодействие с налоговыми органами по отдельным вопросам:
     - определение момента назначения выездной налоговой проверки;
     - оспаривание полномочий третьих лиц на подписание налоговой декларации;
     - оспаривание решений налогового органа любыми заинтересованными лицами.

НДС

  1. Отдельные вопросы формирования объекта обложения и налоговой базы НДС:
     - реализация изъятого имущества;
     - аренда государственного имущества;
     - соотношение оплаты по договору и возмещения ущерба: отрицательное вознаграждение или изменение цены сделки после исполнения договора;
     - обоснованность предоставления премий и бонусов по договору.
  2. Вопросы применения ставки НДС.
  3. Применение налоговых вычетов по НДС:
     - налоговые вычеты по лизинговым договорам;
     - исчисление трёхлетнего срока для применения вычета;
     - определённость относительно целей использования актива;
     - восстановление «входящего» НДС в случае субсидирования за счёт государственных средств затрат на приобретение активов.

Налог на прибыль

  1. Отдельные вопросы признания доходов для целей налогообложения:
     - отграничение выручки от возмещения убытков;
     - включение в состав доходов просроченной кредиторской задолженности.
  2. Квалификация расходов по правилам статьи 252 НК РФ:
     - деление расходов на прямые и косвенные, текущие и капитальные;
    - экономическое обоснование расходов.
  3. Признание отдельных расходов для целей налогообложения:
     - обоснование расходов на разработку новых способов производства;
     - признание расходов по договорам лизинга;
     - документальное подтверждение командировочных расходов;
     - подтверждение различных современных интернет-услуг;
     - обоснование платежей по договору, превышающие цену сделки (бонусы, премии).

Страховые взносы

  1. Разъяснения ФПСС РФ относительно гражданско-правовых договоров:
     - представление информации о заключении и прекращении действия таких договоров;
     - виды договоров, формирующих объект обложения страховыми взносами.
  2. Отдельные вопросы начисления страховых взносов: «скрытые» платежи работникам организации и её бенефициарам, «необоснованные» расходы руководства организации;
  3. Выплаты в пользу работников, не формирующих объекта обложения страховыми взносами: проживание и проезд работников, лечение и профилактика работников, оплата благ для детей работников.

НДФЛ

  1. Представление 6-НДФЛ по итогам первого квартала 2023 года:
     - сопоставление данных с ежемесячными уведомлениями по НДФЛ;
     - уточнение доходов по командировкам и по подотчётным суммам.
  2. Обязанность налогового агента в отношении «скрытых» выплат в пользу работников и бенефициаров организации: последствия неисполнения.

Имущественные налоги

  1. Вопросы представления уведомлений о суммах исчисленных транспортного, земельного налога и налога на имущество организаций.
  2. Отдельные вопросы исчисления налога на имущество организаций: формирование стоимости основных средств, момент возникновения вещных прав как основание для принятия к учёту основных средств.
  3. Отдельные вопросы по транспортному налогу: прекращение розыска транспортного средства, расхождение данных налогоплательщика и налогового органа.
  4. Вопросы применения пониженных ставок по земельному налогу.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
7000 руб – для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар";

7750 руб –для новых участников;
В стоимость семинара входит: запись семинара (04.04 , 10.04.), приветственный кофераздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия, подземная парковка. 

ВЕБИНАР (онлайн трансляция):
3300 руб
 – для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар";

3350 руб – для новых участников;
4150 руб - участие в вебинаре +запись мероприятия (04.04, 10.04.)
В стоимость вебинара входит: доступ к онлайн-трансляции, возможность задать вопрос лектору во время мероприятия, подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде

ВИДЕО/АУДИО запись:
3300 руб
– видеозапись мероприятия
В стоимость входит: видео- и аудиозапись семинара 04.04, 10.04 (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде
2700 руб
– аудиозапись мероприятия
В стоимость входит: 
аудиозапись семинара  04.04, 10.04 (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора и сертификат участника в электронном виде

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации. 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону:8 (812) 219-07-08 доб. 112, 180, 182, 189 или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа