Куликов А.А. "Подготовка к сдаче отчетности за 3 квартал. Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учёта. Последние изменения законодательства. Судебная практика"

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант

Стоимость участия

Для всех желающих
3200руб
Для постоянных клиентов
3000руб
Длительность
5,5 часовруб

В стоимость записи входит: запись (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора, сертификат участника.

Программа семинара

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:

  1. Вопросы применения валютного законодательства:
     - нарушение порядка перечисления валютных средств вследствие применения межгосударственных санкций;
     - выплата заработной платы наличными денежными средствами трудовым мигрантам;
  2. Определение критериев для отнесения к субъектам малого предпринимательства (реестр СМП) (практика ВС РФ);
  3. Возможность взыскания в качестве убытков налоговых потерь из-за недобросовестности контрагентов;
  4. Некоторые вопросы прослеживаемости товаров;
  5. «Симметричные корректировки» при установлении налоговыми органами признаков недобросовестности поведения налогоплательщика;
  6. Отдельные вопросы взаимодействия с налоговыми органами:
     - аннулирование налоговых деклараций: полномочия налоговых органов и способы защиты со стороны налогоплательщиков;
     - сроки и глубина выездной налоговой проверки, последствия нарушения указанных сроков; течение сроков на принудительное взыскание налога;
     - истребование документов в рамках налоговых проверок и вне мероприятий налогового контроля.

НДС:

  1. Последние изменения по НДС, вступающие в силу с 01.01.2022 года, в частности освобождение от НДС услуг общественного питания;
    Определение места реализации работ (услуг), а также налоговой базы в зависимости от условий договоров;
  2. Отдельные вопросы исчисления налоговой базы по НДС:
     - бонусы (премии) как элементы налоговой базы (практика ВС РФ);
     - операции по представлению имущества в безвозмездное пользование, в том числе в рамках совместного использования взаимозависимыми лицами;
     - передача имущества в счёт дивидендов, а также при совершении иных операций инвестиционного характера;
  3. Применения налоговых льгот по НДС:
     - передача прав на программные продукты;
     - услуги заказчиков-застройщиков в отношении многоквартирных домов;
  4. Вопросы применения налоговых ставок и доказывания обоснованности применения таковых;
  5. Применение налоговых вычетов при условии доказывания цели дальнейшего использования товаров (работ, услуг). 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

  1. Изменения по налогу на прибыль, вступающие в силу с 01.01.2022 года:
     - начисление амортизации после реконструкции (модернизации) основного средства;
     - запрет на учёт в составе внереализационных расходов убытков, зачисляемых в бюджет;
     - продление ограничения на перенос убытка по итогам года;
     - возможность введения пониженной ставки по налогу на прибыль в отношении доходов от использования интеллектуальной собственности;
  2. Признание отдельных видов доходов: передача имущества в счёт погашения дивидендов, а также при осуществлении иных операций инвестиционного характера, операции по безвозмездному пользованию имуществом третьих лиц;
  3. Признание отдельных видов расходов:
     - материальные расходы – документальное подтверждение производственных расходов, правильный учёт для целей налогообложения стоимости возвратных отходов;
     - расходы по оплате труда – дополнительные отпуска работникам, компенсации дистанционным сотрудникам и сотрудникам с разъездным характером работы;
     - основные средства – определение первоначальной стоимости основного средства, отнесение к амортизационной группе и последствия ошибки в выборе таковой, расходы на ремонт основного средства;
     - прочие расходы – рекламные расходы, банковские услуги;
  4. Отдельные вопросы применения экономически обоснованных методов ведения налогового учёта. 

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ:

  1. Разъяснения по заполнению форм отчётности СЗВ-М и СЗВ-ТД;
  2. Исключения из состава объекта обложения страховыми взносами: компенсационные выплаты дистанционным сотрудникам, сотрудникам с разъездным характером работ, иных установленных выплат;
  3. Применение пониженных тарифов страховых взносов:
     - страхователи – ИТ-организации;
     - страхователи – субъекты малого предпринимательства;
  4. Введение с 01.01.2022 года пониженных тарифов для страхователей, занятых в сфере оказания услуг общественного питания;
  5. Изменения по НДФЛ, вступающие в силу с 01.01.2022 года;
  6. Разъяснения по применению ставки НДФЛ в размере 15% и ставки в размере 30% в отношении сотрудников – нерезидентов, в том числе в отношении дистанционных сотрудников;
  7. Применение освобождения от НДФЛ в отношении компенсационных выплат дистанционным сотрудникам и сотрудникам с разъездным характером работы;
  8. Отдельные вопросы заполнения 6-НДФЛ.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ:

  1. Изменения по транспортному налогу, вступающие в силу с 01.01.2022 года;
  2. Неточности в данных о мощности транспортного средства и его типе: налоговые последствия;

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ:

  1. Изменения по налогу на имущество, вступающие в силу с 01.01.2022 года, в частности в части сроков уплаты налога;
  2. Квалификация производственных объектов и сооружений в качестве объектов (не)движимости: критерии и основания;
  3. Представление сведений о движимом имуществе в налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

ЗАПИСЬ СЕМИНАРА:

3000 руб – для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар";
3200 руб – для новых участников;
В стоимость входит: запись (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора, сертификат участника

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа