Подготовка к сдаче Годовой отчетности за 2018 г. Последние изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве

30 января с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»

Стоимость участия

Для всех желающих
6300руб
Для постоянных клиентов
5200руб
Участие в вебинаре
2800руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

Программа семинара:
09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.

10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)

14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

Общие вопросы

  1. Практика применения статьи 54.1 НК РФ: право налоговых органов по установлению действительного смысла сделки, обязательная непротиворечивость выводов налоговых органов;
  2. Изменения НК РФ в части налогового администрирования: комментарии фискальных органов;
  3. Изменение порядка представления бухгалтерской отчётности, ожидаемое усиление ответственности за её искажение;
  4. Изменения в составе стандартов бухгалтерского учёта: изменение ПБУ 18 и введение ПБУ 25;
  5. Отдельные вопросы применения мер административной ответственности. 

НДС

  1. Увеличение ставки НДС с 18% до 20% и связанные с этим «новогодние» проблемы: договорная практика (переходящие договоры, различные способы формирования стоимости и последствия таковых), исчисление и зачёт НДС с авансов 2018 года, НДС при возврате товаров, а также при применении бонусов и премий, введение возможности изменения суммы государственного контракта;
  2. Представление документов в обоснование ставки 0%, а также в обоснование налоговых вычетов;
  3. Введение права на отказ от льготы по гарантийному ремонту;
  4. Введение налогового агентирования в отношении операций с макулатурой;
  5. Отдельные вопросы применения налоговых вычетов;
  6. Уточнение порядка восстановления «входящего» НДС при получении бюджетных средств. 

Налог на прибыль 

  1. Новая квалификация дивидендов как облагаемых доходов, расширение состава необлагаемых доходов по сделкам с участниками;
  2. Признание доходов, выплаченных иностранному лицу, пассивным доходом с целью удержания налога налоговым агентом;
  3. Учётная политика как обоснование деления расходов на прямые и косвенные расходы, а также применения принципа пропорционального признания расходов;
  4. Доказывание экономической и технологической обоснованности расходов;
  5. Признание отдельных видов расходов: списываемые объекты капитального строительства, бонусы, расходы на отдых сотрудников, расходы на повышение квалификации сотрудников. 

Зарплатные налоги 

  1. Фиксация «основного» тарифа и отмена льготного тарифа для плательщиков УСН;
  2. Практика применения норм о повышенных тарифах страховых взносов в связи с получением результатов специальной оценки условий труда;
  3. Изменения в правилах представления формы СЗВ-М: практика Пенсионного Фонда России;
  4. Изменение понятия «дивиденды» для целей НДФЛ;
  5. Уточнение состава необлагаемых выплат (статья 217 НК РФ), а также порядка применения вычетов по «предпринимательскому» имуществу (статья 220 НК РФ);
  6. Отдельные вопросы применения норм по исчислению и перечислению НДФЛ.

 Имущественные налоги 

  1. Вопросы отмены с 2019 года налога на имущество организаций в отношении движимого имущества: неотделимые улучшения арендованного имущества, коммуникации зданий, объекты в непригодном состоянии, фактическое использование недвижимости;
  2. Правомерность использования налоговой льготы при приобретении имущества у взаимозависимых лиц.
  3. Отдельные вопросы исчисления и уплаты земельного и транспортного налога: изменение кадастровой стоимости, отмена вычета по «Платону», использование пониженных коэффициентов по «дорогим» автомобилям.

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия – 
2800 руб. (10:00 – 16:00, перерыв 13:00-14:00)
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия. 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа