Подготовка к отчетности за III квартал 2016г. Последние изменения налогового и бухгалтерского законодательства и подготовительные процедуры к ним

27 сентября с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»
  • Мухин Михаил Сергеевич
    Налоговый эксперт, президент "Центра Финансовых Экспертиз"

Стоимость участия

руб
руб
руб

Место проведения

Программа семинара

09:30 – 10:00 – регистрация участников семинара. Приветственный кофе.
10:00 – 13:00 –  выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Выступление Мухина Михаила Сергеевича

10:00 – 13:00

1. Общие вопросы

  • новые правила признания в бухгалтерском учёте материальных расходов субъектами малого предпринимательства (проблемы совместимости бухгалтерского и налогового учётов);
  • получение организацией информации о фактических бенефициарах (соотношение с нормами о КИК и с нормами об устранении двойного налогообложения);
  • дополнение критериев недобросовестности контрагентов (мнение ФНС России), утверждение процедуры проверки достоверности сведений, представляемых в ЕГРЮЛ, использование иных методов и способов проверки налогоплательщиков (материалы уголовных дел, проверка уровня применяемых цен);
  • изменения в статьи 188 и 189 ГК РФ, осложняющие проверку достоверности нотариальной доверенности;
  • применение отдельных мероприятий налогового контроля;
  • внедрение новых моделей ККТ и изменение административной ответственности за неприменение ККТ («новая» статья 14.5 КоАП РФ).

2. НДС

  • новый порядок определения места реализации работ (услуг), в том числе оказываемых посредством Интернета, с учётом статьи 174.2 НК РФ, а также статьи 149 НК РФ в отношении программ для ЭВМ;
  • отдельные операции, порождающие объект обложения НДС;
  • обоснованность применения налоговых ставок и проект изменений, допускающий произвольный отказ от ставки 0%;
  • новые правила возмещения НДС экспортёрами (разъяснения контролирующих органов) и подготовительные мероприятия к камеральным налоговым проверкам (учётные аспекты);
  • применение налоговых вычетов;
  • последствия представления уточнённой налоговой декларации по НДС при применении заявительного порядка возмещения НДС (статья 176.1 НК РФ).

3. Налог на прибыль

  • изменения в статью 317.1 ГК РФ: договорной и учётный аспекты с 01.08.2016 года;
  • документальное подтверждение расходов и экономическая целесообразность таковых (доказывание указанных обстоятельств);
  • обновлённый классификатор основных средств (с 01.01.2017 года);
  • признание отдельных видов расходов (расходы на оплату труда, транспортные расходы и расходы на приобретение ГСМ, рекламные и маркетинговые услуги и т.п.);
  • квалификация долговых обязательств и их соотношение с факторинговыми и иными подобными сделками;
  • признание расходов по процентам по долговым обязательствам с 01.01.2017 года;
  • исполнение обязанности налогового агента в рамках статьи 312 НК РФ (получение информации о фактическом получателе дохода).

4. Зарплатные налоги

  • новая глава 34 НК РФ: анализ отличий от Закона от страховых взносах и учёт таковых в локальных актах;
  • текущие вопросы начисления страховых взносов с учётом практики ВС РФ;
  • экономическая выгода как основной признак наличия дохода, облагаемого по правилам главы 23 НК РФ;
  • компенсация расходов в рамках договоров с физическим лицом;
  • отдельные вопросы применения налоговых вычетов.

5. Имущественные налоги

  • новые налоговые льготы в Санкт-Петербурге по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц;
  • обоснованность требований налоговых органом при проверке налоговой льготы по налогу на имущество в отношении движимого имущества;
  • введение новых правил кадастровой оценки объектов недвижимости.

14:00 – 17:00

1. Изменения в налоговом администрировании и в смежных отраслях, вступающие в силу в 2016-2017 годах

  • Администрирование страховых взносов с 2017 года. Новые полномочия налоговых органов.
  • Наличные денежные расчеты по-новому. Онлайн-кассы и другие принципиальные нововведения.
  • Изменение формата представления пояснений в налоговые органы в рамках камеральных налоговых проверок. Введение налоговой ответственности за нарушение срока представления пояснений.
  • Споры с налоговыми органами в связи с истребованием документов и пояснений (камеральные и встречные проверки, вызовы налогоплательщиков); практика их разрешения вышестоящими налоговыми органами и судами.
  • Разрешение судами споров о возврате из бюджета излишне взысканных налогов.
  • Устранение противоречий в судебной практике по вопросу применения налоговой ответственности за досрочное перечисление НДФЛ налоговыми агентами.
  • Применение норм иной отраслевой принадлежности в налоговых правоотношениях.

2. Налог на добавленную стоимость.

  • Практика применения главы 21 НК РФ и спорные вопросы, связанные с исчислением НДС. Исчисление поставщиком налоговой базы при предоставлении скидки, уменьшающей цену товара.

3. Налог на прибыль

  • Изменение подхода к исчислению законных процентов и его влияние на формирование налоговой базы. Другие новации в гражданском законодательстве, имеющие значение для исчисления налога на прибыль.
  • Практика разрешения споров по вопросу включения в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, расходов по выплате денежных компенсаций при увольнении работников общества по соглашению сторон.

4. Государственный экологический контроль. Изменения в законодательстве и правоприменительная практика

  • Введение в действие порядка постановки на учет объектов негативного воздействия. Освобождение от внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты 4-й категории.
  • Подготовка к сдаче уведомительной отчетности об отходах для субъектов малого и среднего предпринимательства.
  • Практика разрешения споров с природоохранными органами.

В дополнительные услуги входит: раздаточный материал, приветсвенный кофе, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации. 

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие  в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия – 1600 руб. (10:00 – 17:00, перерыв 13:00-14:00)
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа