Подготовка к отчетности за II квартал. Важные изменения в учёте, налогообложении и налоговом администрировании

27 июня с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»

Стоимость участия

Для всех желающих
5700руб
Для постоянных клиентов
4700руб
Участие в вебинаре
2500руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

Программа семинара:
09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.

10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)

14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

Общие вопросы

  1. Проведение очередного этапа «налоговой амнистии»: перспективы и возможные риски;
  2. Изменения отдельных положений ГК РФ (уступка права требования, заём), влияющие на порядок признания доходов и расходов;
  3. Вопросы применения норм о персональных данных;
  4. Необходимость прохождения специальной оценки условий труда;
  5. Практика налоговых органов по выявлению недостоверных сведений в ЕГРЮЛ и её последствия;
  6. Субсидиарная ответственность должностных лиц по долгам организации, способы минимизации таковой;
  7. Утверждение процедуры списания ПФ РФ, ФСС РФ и ФНС РФ безнадёжной задолженности по страховым взносам, числящейся по данным на 01.01.2017 года, а также взаимодействие ФНС РФ с судебными приставами по взысканию таких задолженностей;
  8. Разъяснения по вопросам проведения мероприятий налогового контроля; бремя доказывание добросовестности и разумности действий налогоплательщика;
  9. Сохранение налоговых прав и обязанностей при реорганизации юридических лиц (практика ВС РФ);
  10. Отдельные вопросы применения административной ответственности.

НДС

  1. Применение положений статьи 145 НК РФ в ретроспективном порядке как способ исключения ответственности налогоплательщика;
  2. Разъяснения ФНС России по реализации металлолома и других «проблемных» групп товаров; разрешение в договорах судьбы металлических отходов;
  3. Операции по возмещению ущерба и выплате неосновательного обогащения как основание для начисления НДС;
  4. Определение суммы НДС в составе цены при изменении статуса налогоплательщика;
  5. Проблемы толкования инвестиционных договоров для целей исчисления НДС;
  6. Введение с 01.07.2018 года налоговой льготы в отношении кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма;
  7. Утверждение с 01.07.2018 года для целей применения статьи 164 НК РФ перечня сырьевых товаров;
  8. Реализация товаров, облагаемых по разным ставкам: проблемы начисления и возмещения НДС с авансов;
  9. Разъяснения ВС РФ в отношении многоэтапных международных перевозок и обоснованности применения ставок 0% и 18%: введение института осведомлённости об условиях перевозки.

Налог на прибыль

  1. Отдельные вопросы признания доходов для целей налогообложения (в частности, возмещение стоимости изымаемого имущества, внесение имущества во вклад организации);
  2. Признание в качестве доходов «транзитных» платежей (в том числе при кассовом методе);
  3. Квалификация доходов от отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности;
  4. Изменения с 01.01.2019 года в части признания расходов на отдых сотрудников организации и их учёт при формировании системы оплаты труда;
  5. Разъяснения по порядку применения инвестиционного налогового вычета и возможное расширение сферы его применения;
  6. Рассмотрение проблем признания отдельных видов расходов (возмездное оказание услуг, приобретение билетов и т.п.).

Зарплатные налоги

  1. Введение пониженных тарифов в отношении российских организаций, осуществляющих производство и реализацию аудиовизуальной продукции;
  2. Разъяснения по освобождению от обложения страховыми взносами и применению пониженных тарифов;
  3. Некоторые вопросы признания доходов, облагаемых НДФЛ; оформление права на стандартные вычеты;
  4. Разъяснения по применению имущественных и профессиональных налоговых вычетов.

Имущественные налоги

  1. Применение льготы по налогу на имущество в отношении движимого имущества (разъяснения уполномоченных органов), в том числе с учётом показателя средней заработной платы по организации;
  2. Неправомерность применения льготы по имуществу реорганизованной организации;
  3. Регистрационные действия как основания для изменения обязанности по уплате транспортного налога;
  4. Вопросы толкования кадастровой стоимости в качестве рыночной стоимости для целей земельного налога; упрощение процедуры оспаривания кадастровой стоимости.

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия – 
2500 руб. (10:00 – 16:00, перерыв 13:00-14:00)
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия. 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа