"Последние изменения налогового и бухгалтерского законодательства и подготовительные процедуры к ним. Подготовка к отчетности за III квартал 2018г"

25 сентября с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»

Стоимость участия

Для всех желающих
5700руб
Для постоянных клиентов
4700руб
Участие в вебинаре
2500руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

Программа семинара:

09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.
10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

 

А) Общие вопросы

Введение обязанности по представлению документов налоговым органам аудиторскими организациями: условия и основания;
Запуск в практическую реализацию новых сервисов по проверке контрагентов; уточнение критериев самостоятельной оценки налоговых рисков;
Основания и условия сокращения сроков камеральных налоговых проверок; обязанность налогового органа по установлению реального налогового обязательства; последствия несвоевременного представления в налоговый орган документов в обоснование налоговой льготы;
Новые разъяснения и судебная практика по применению статьи 54.1 НК РФ;
Унификация норм НК РФ в отношении налогов и страховых сборов;
Процедура аннулирования налоговыми органами представленных налогоплательщиком налоговой декларации: последствия, обжалование;
Разъяснение правовых последствий реорганизации, влекущей универсальное правопреемство: гражданско-правовые и налоговые последствия;
Отдельные вопросы применения административной ответственности, в том числе в отношении сомнительных сделок.

Б) НДС
Увеличение ставки НДС с 18% до 20% и связанные с этим «новогодние» проблемы: договорная практика, ценообразование, исчисление и зачёт НДС с авансов, при возврате товаров (осуществляемых через расторжение договора или встречную реализацию), применение бонусов и премий (исчисляемых исходя из товарооборота с НДС или без такового, а также представляющих собой способ корректировки цены проданных товаров или без осуществления таковой);
Исчисление налоговой базы при заключении опциона на заключение договора или опционного договора;
Вопросы исчисления НДС при выполнении гарантийного ремонта;
Представление документов в обоснование ставки 0%, а также в обоснование налоговых вычетов;
Восстановление (деление) «входящего» НДС в рамках применения «правила 5-ти процентов», а также при возвращении на общий режим налогообложения с УСН.

В) Налог на прибыль

Изменения по налогу на прибыль в части пониженных региональных ставок по налогу на прибыль;
Квалификация отдельных видов доходов (страховое возмещение, возмещаемых расходы);
Доказывание экономической обоснованности расходов;
Утверждение обновлённых норм расходования ГСМ;
Вопросы начисления амортизации: имущество унитарного предприятия, имущество, используемое в условиях агрессивной среды;
Признание отдельных видов расходов: рекламные расходы, расходы на отдых сотрудников, расходы на повышение квалификации сотрудников.

Г) Зарплатные налоги

Фиксация тарифа страховых взносов как один из элементов пенсионной реформы: перспективы, обоснованность, последствия;
Введение новых необлагаемых страховыми взносами выплат;
Практика применения норм о пониженных тарифах страховых взносов;
Изменения в правилах представления формы СЗВ-М;
Освобождение от обложения страховыми взносами компенсационных выплат независимо от способа финансирования таковых: путём авансирования или последующего возмещения;
Практика применения НДФЛ: досрочное перечисление удержанного налоговым агентов налога, использование различных счетов индивидуального предпринимателя для осуществления расчётов, включение в договоры оговорок относительно исполнения обязанности налогового агента.

Д) Имущественные налоги

Отмена с 2019 года налога на имущество организаций в отношении движимого имущества;
Исчисление налога на имущество в отношении ликвидированного объекта недвижимости, запись о котором в ЕГРН сохранена;
Невозможность использования налоговой льготы по налогу на имущество в отношении энергоэффективных нежилых объектов;
Изменение порядка исчисления земельного налога в связи с оспариванием (исправлением) кадастровой стоимости земельного участка.

Е) Ответы на вопросы


Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия

  • 2300 – руб. для постоянных клиентов ООО «Главбух Семинар»
  • 2500 – руб. для новых клиентов 

(10:00 – 17:00, перерыв 13:00-14:00)

  В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия. 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа