Последние изменения в налоговом законодательстве. Подготовка отчётности за 1 полугодие 2019 года

25 июня с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»

Стоимость участия

Для всех желающих
6300руб
Для постоянных клиентов
5200руб
Участие в вебинаре
2800руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы.

Программа семинара:

09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.
10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)

14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

Общие вопросы

  1. Привлечение к административной, налоговой и имущественной ответственности должностных лиц организации за налоговые правонарушения (позиция КС РФ и ВС РФ);
  2. Исключения организации из ЕГРЮЛ: последствия для её руководства и для кредиторов;
  3. Вопросы переквалификации сделок и оценка понятия «группа компаний»: налоговые последствия;
  4. Новые сервисы ФНС России по самостоятельной оценке налоговых рисков, доказывание добросовестности организации (практика ВС РФ).

НДС

  1. Осуществление физическим лицом предпринимательской деятельности как основание для начисления НДС, а также наделение функцией налогового агента при приобретении казённого имущества;
  2. Изменение в составе операций, не признаваемых объектом обложения НДС;
  3. Отражение операций по возврату товаров после 01.01.2019 года: разъяснения ФНС РФ и ВС РФ – практическая реализация, условия договоров, влияние на отчётность;
  4. Практика применения ставки 10% и 20%, а также освобождения от НДС при ввозе товаров и при их последующей реализации (позиция ВС РФ);
  5. Международные перевозки: сложность выбора ставки НДС – 0% или 18%;
  6. Вопросы восстановления «входящего» НДС, в том числе при реализации работ (услуг), не признаваемых объектом обложения НДС;
  7. Отдельные вопросы документального подтверждения права на налоговый вычет.

Налог на прибыль 

  1. Своевременность признания доходов при применении метода начисления; анализ кассового метода;
  2. Проблемы признания расходов по сделкам с взаимозависимыми лицами: проценты по займам от «материнской» организации, расходы по услугам «дочерней» организации, манипуляции с уставным капиталом, выплата дивидендов;
  3. Отражение расходов для целей налогообложения в следующих периодах: право или злоупотребление (соотношение статей 54 и 283 НК РФ);
  4. Применение статьи 252 НК РФ: документальное подтверждение расходов и их экономическое обоснование;
  5. Признание отдельных видов расходов: материальные расходы, расходы по оплате труда, рекламные расходы, расходы в отношении внеоборотных активов;
  6. Отдельные вопросы списания убытков: безнадёжные долги, в том числе при признании должника банкротом, при списании неоконченных вложений.

Зарплатные налоги 

  1. Отмена СНИЛС, региональный МРОТ;
  2. Практика исчисления страховых взносов сверх предельной базы; расчёт фиксированного платежа по страховым взносам (практика ВС РФ);
  3. Начисление страховых взносов на оплату питания, отдыха и т.п. сотрудников: позиция ФНС РФ и ВС РФ;
  4. Вопросы трудового права: оплата труда в выходные и праздничные дни, выплата аванса, досрочная выплата заработной платы, взыскание ущерба с работника, гражданско-правовые договоры с работниками;
  5. Признание дохода в виде списанной кредиторской задолженности (практика ВС РФ);
  6. Уточнение в порядке исчисления дохода при продаже недвижимости (70% от кадастровой стоимости);
  7. Признание дохода при установлении экономической выгоды (компенсационные выплаты, расходы в интересах физического лица, отчуждение активов);
  8. Судебная практика по возврату переплаты по НДФЛ.

 Имущественные налоги 

  1. Введение возможности консолидированной отчётности по налогу на имущество в пределах одного субъекта Российской Федерации; отмена авансовых расчётов.
  2. Квалификация объектов недвижимости в качестве таковых: разъяснения по установлению сущностных признаков; подготовка соответствующего законопроекта;
  3. Учёт в составе кадастровой стоимости суммы НДС как способ ущемления прав налогоплательщика;
  4. Немотивированный разрыв между кадастровой и балансовой (инвентаризационной) стоимостью как основание для перерасчёта имущественных налогов;
  5. Вопрос обложения неотделимых улучшений арендованной недвижимости (позиция МФ РФ и ФНС РФ);
  6. Обновлённый перечень «дорогих» автомобилей на 2019 год (Информация Минпромторга РФ от 28.02.2019 года), отмена декларирования транспортного налога, уточнение порядка исчисления налога в отношении транспортных средств в угоне;
  7. Отдельные вопросы исчисления земельного налога: отмена декларирования земельного налога, введение налоговых льгот для семей с 3-ми и более детьми.

Ответы на вопросы

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия – 
2800 руб. (10:00 – 16:00, перерыв 13:00-14:00)
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия. 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа