Последние изменения в налоговом законодательстве. Новое в правоприменительной практике

21 ноября с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»
  • Мухин Михаил Сергеевич
    Налоговый эксперт, президент "Центра Финансовых Экспертиз"

Стоимость участия

Для всех желающих
5000руб
Для постоянных клиентов
4200руб
Участие в вебинаре
2000руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

09:30 – 10:00 – регистрация участников семинара. Приветственный кофе.
10:00 – 13:00 –  выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Выступление Мухина Михаила Сергеевича

Общие вопросы 

  • Новое в налоговом контроле:
     - право вышестоящего налогового органа на самостоятельную отмену решения нижестоящего налогового органа (в порядке контроля);
     - определение критериев для признания налогов уплаченными при осуществлении платежей через «проблемные банки»;
     - ожидаемые изменения в порядке возврата излишне взысканных налогов;
     -  возможное введение рассрочки по уплате недоимок, выявленных в результате налоговых проверок.
  • Пересмотр судебных решений вследствие изменений в судебной практике.
  • Добросовестность и заверения как способ минимизации не только гражданско-правовых, но и налоговых рисков (статья 406.1 ГК РФ).

НДС 

  • Объект налогообложения: рекламные расходы; неотделимые улучшения арендованного имущества; переплата по договору, зачитываемая в счёт будущих платежей.
  • Применение налоговых льгот: льгота по передаче прав на программы для ЭВМ, льгота по объектам культурного наследия (практика Санкт-Петербурга и мнение ВС РФ).
  • Комментарии Минфина России и ФНС России по оформлению «новых» счетов-фактур.
  • Обоснованность применения пониженных налоговых ставок.
  • Возмещение «таможенного» НДС, перенос вычета, доказывание экономической обоснованности расходов как основания для возмещения НДС.
  • Введение сокращённых сроков камеральных налоговых проверок по НДС в отношении налогоплательщиков с малыми налоговыми рисками.
  • Изменения в составе показателей счета-фактуры.
  • Спорные вопросы и их разрешение в правоприменительной практике: подтверждение реальности налоговых вычетов; перенос налоговых вычетов; истребование у контрагента счета-фактуры; освобождение от НДС реализации нежилых помещений в жилых домах; налоговые вычеты для несырьевых экспортеров.

Налога на прибыль 

  • Новые правила признания расходов в отношении объектов интеллектуальной собственности и расходов на повышение квалификации работников. Изменения в составе необлагаемых доходов при формировании фондов (капитала, чистых активов) организации.
  • Особенности признания доходов и расходов в виде курсовой разницы (мнение ВС РФ).
  • Необходимость доказывания обоснованности расходов.
  • Признание отдельных видов расходов.

Зарплатные налоги 

  • Отказ ФНС России от учёта «старой» судебной практики по страховым взносам;
  • Внесудебная процедура урегулирования споров по сальдо расчётов на 01.01.2017 года;
  • Разъяснения ВС РФ по переносу расчётных периодов для расчёта пособия по беременности и родам;

Изменения в налоговом администрировании и в смежных отраслях, вступающие в силу в 2017 году. Новое в правоприменительной практике

  • Введение в НК РФ положений об оценке обоснованности налоговой выгоды. Криминализация уклонения от уплаты страховых взносов. Рекомендации ФНС России по выявлению умысла в совершении налоговых правонарушений.
  • Размещение сведений о контрагентах в электронных сервисах ФНС России
  • Увеличение размера пени за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов.
  • Новое в наличных расчетах. Применение ККТ. Обязательность к приему карты «Мир».
  • Последние акты Верховного Суда Российской Федерации: ответственность за ведение деятельности без постановки на налоговый учет (пункт 2 статьи 116 НК РФ), налоговые платежи через «проблемные» банки.
  • Оспаривание требований налоговых органов. Последние тенденции в правоприменительной практике.
  • Штрафы за несвоевременное представление расчетов СЗВ-М - судебная практика и возможности её использования

Налог на доходы физических лиц и страховые взносы

  • Спорные вопросы, связанные с исчислением НДФЛ, применением социальных и имущественных налоговых вычетов
  • Спорные вопросы, связанные с исчислением страховых взносов (оплата дополнительных дней отпуска по уходу за детьми-инвалидами, невозвращенные подотчетные суммы, выплаты, не принятые к зачету органами ФСС России)

Государственный экологический контроль. Изменения в законодательстве и правоприменительная практика

  • Новый порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду
  • Практика разрешения споров с природоохранными органами.

Ответы на вопросы участников

В дополнительные услуги входит: раздаточный материал, приветсвенный кофе, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации. 

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие  в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия – 2000 руб. (10:00 – 17:00, перерыв 13:00-14:00)
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа