Подготовка к сдаче годовой отчетности за 2016 год

14 февраля с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»
  • Первым 100 зарегистрировавшимся участникам книга "Годовой отчет 2016"

Стоимость участия

Для всех желающих
5000руб
Для каждого последующего слушателя от одной организации
4800руб
Для постоянных клиентов
4200руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

09:30 – 10:00 – регистрация участников семинара. Приветственный кофе.
10:00 – 13:00 –  выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича

Общие вопросы

  • перспективы введения новых стандартов бухгалтерского учёта (основные средства, аренда, расходы по оплате труда и т.д.); принятие мер по сближению бухгалтерского и налогового учётов;
  • изменения налогового администрирования: уплата налога за третье лицо, взыскание недоимки с взаимозависимых лиц, новый размер и порядок исчисления пеней, уточнения в процедуре проведения камеральных проверок, уточнения в понятии «контролируемых сделок»;
  • разъяснения ФНС России относительно проведения отдельных мероприятий налогового контроля;
  • практика применения НК РФ в части процедур налогового администрирования: истребование документов, представление пояснений, проведение «встречных» проверок, назначение повторной выездной налоговой проверки после сдачи уточнённой налоговой декларации.

НДС

  • отдельные вопросы применения с 2017 года статьи 174.2 НК РФ в отношении интернет-услуг: определение субъектного и объектного состава лиц, подпадающих под её действие;
  • введение новой необлагаемой НДС операции: предоставление поручительства (гарантии);
  • применение налоговых льгот по НДС: обоснованность, право на отказ, выделение НДС в составе цены, применение налогового вычета контрагентом; анализ условий договора на предмет формирования цены с НДС или без такового;
  • отдельные вопросы формирования налоговой базы по НДС: применение статьи 162 НК РФ, субсидии, возмещаемые расходы;
  • разъяснения по порядку применения нового порядка восстановления «входящего» НДС в отношении экспортных операций: подтверждение права на «невосстановление», организация раздельного учёта при наличии складских остатков, определение перечня «сырьевых» товаров;
  • введение обязанности по восстановлению «входящего» НДС при получении субсидий из бюджета;
  • отдельные вопросы применения налоговых вычетов (документальное подтверждение права на вычет, первичные бухгалтерские документы как факт принятия к учёту).

Налог на прибыль

  • признание отдельных доходов (субсидии, пересчитанные для целей налогообложения проценты по долговым обязательствам);
  • введение новых необлагаемых доходов (предоставление поручительств и гарантий по сделкам между взаимозависимыми лицами);
  • позиция налоговых органов при доказывании необоснованности расходов (документальное оформление, содержание первичных документов, обоснованность расходов в связи с деятельностью организации);
  • изменения в порядке формирования резерва по сомнительным долгам;
  • обновлённый классификатор основных средств (с 01.01.2017 года);
  • признание отдельных видов расходов (расходы по оплате труда, расходы прошлых периодов, рекламные расходы, командировочные расходы и т.д.);
  • признание расходов по процентам по долговым обязательствам с 01.01.2017 года;
  • обновлённая структура ставки по налогу на прибыль.

Зарплатные налоги

  • новая глава 34 НК РФ: минимизация негативных последствий от введения страховых взносов в переходный и последующие периоды;
  • определение МРОТ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах;
  • признание доходов: в натуральной форме, в форме материальной выгоды;
  • отдельные вопросы применения налоговых вычетов: стандартные, имущественные; введение новых социальных вычетов;
  • разрешение вопроса уплаты и декларирования НДФЛ по месту нахождения обособленных подразделений на территории городов федерального значения.

Имущественные налоги

  • применение налоговых льгот в Санкт-Петербурге по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц;
  • применение льготы по транспортному налогу в отношении расходов по «Платону»;
  • введение новых правил кадастровой оценки объектов недвижимости.

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации. 

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия – 2000 руб. (10:00 – 16:00, перерыв 12:00-13:00)

В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия

Для регистрации необходимо: ФИО участника, контактные данные и реквизиты компании.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа