Подготовка к сдаче отчетности за 4 квартал. Новогодние изменения бухгалтерского и налогового законодательства. Подведение итогов 2019 г

11 декабря с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»

Стоимость участия

Для всех желающих
6300руб
Для постоянных клиентов
5200руб
Участие в вебинаре
2800руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

Программа семинара:
09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.

10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:

  1. Изменения в НК РФ: введение обязанности для организаций по информированию налоговых органов о наличии объектов обложения; новые правила зачёта переплат, новый порядок применения налоговыми органами обеспечительных мер, изменения в процедуре камеральных налоговых проверок, введение дополнительных оснований для осмотров помещений налогоплательщика и (или) истребования документов; 
  2. Судебная практика по вопросу надлежащего взаимодействия налоговых органов с иными органами власти при взыскании недоимок: справка об отсутствии задолженности перед бюджетом, взаимодействие с судебными приставами, возврат излишне уплаченных страховых взносов в ПФР; 
  3. Разъяснения ФНС России по вопросам трансфертного ценообразования; 
  4. Отдельные вопросы применения мер административного принуждения; 
  5. Практика применения законодательства о государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей; 

НДС:

  1. Квалификация отдельных сделок в качестве объекта обложения НДС;
  2. Изменения с 2020 года в составе необлагаемых операций (статья 149 НК РФ);
  3. Изменения в НК РФ в части порядка подтверждения ставки 0%: почтовые отправления, отправка экспресс-грузов;
  4. Введение ставки 0% по услугам возврата порожнего подвижного железнодорожного состава и контейнеров и возникновение неопределённости с вычетами прошлых периодов;
  5. Отметка таможенного органа как основание для применения ставки 0% (мнение ФНС России);
  6. Проблемы надлежащего выбора ставки НДС – 10% или 20% - при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и при дальнейшей продаже на территории таковой (изменение судебной практики – ВС РФ и КС РФ);
  7. Проблемы применения налоговых вычетов:
     - определение источника отнесения доначисленного НДС, не включённого в стоимость реализуемых товаров (работ, услуг);
     - надлежащее определение трёхлетнего срока для возмещения «входящего» НДС;
     - промежуточные акты выполненных работ;
     - возмещение НДС по лизинговым операциям.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

  1. Квалификация отдельных операций в качестве объекта обложения налогом на прибыль: возврат займа, расчёты векселями, инвестиционные платежи;
  2. Изменение статьи 251 НК РФ в части состава необлагаемых доходов;
  3. Квалификация отдельных доходов в качестве необлагаемых сумм, в том числе по операциям по формированию фондов организации (изменения в НК РФ, судебная практика);
  4. Экономическое обоснование расходов: расходы по оплате труда, услуги индивидуальных предпринимателей, услуги по поиску кандидатов;
  5. Изменения в НК РФ в части признания некоторых расходов: амортизация имущества, переданного по договору ссуды (влияние на применение УСН), определение срока полезного использования законсервированного имущества, определение первоначальной стоимости вкладов в уставный фонд унитарного предприятия;
  6. Проблемы признания отдельных расходов: рекламные расходы, расходы по договорам лизинга, списание безнадёжных задолженностей;
  7. Введение обязанности налогового агента по налогу на доходы для индивидуальных предпринимателей;
  8. Исполнение обязанности налогового агента при погашении задолженности перед иностранным лицом неденежным способом.

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ:

  1. Вопросы обложения страховыми взносами выплаты в пользу работников, не связанных очевидно с оплатой труда;
  2. Появление возможности по возврату излишне уплаченных страховых взносов в ПФ РФ;
  3. Утверждение новых лимитов для начисления страховых взносов; новые размеры фиксированного платежа;
  4. Введение новых форм отчётности в связи с введением электронных трудовых книжек;
  5. Изменения в налоговой базе по НДФЛ: доход в форме материальной выгоды, изменение перечня необлагаемых доходов;
  6. Представление отчётности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при «досрочной» выплате заработной платы;
  7. Изменение НК РФ в статусе налогового агента по операциям с ценными бумагами;
  8. Обязанность по определению налоговым агентом статуса налогового резидента;
  9. Изменения в порядке представления отчётности по НДФЛ.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ:

  1. Изменение с 01.01.2020 года состава имущества, по которому уплачивается «кадастровый» налог;
  2. Разъяснения налоговых органов и судебная практика по установлению критериев недвижимости (составные технологические линии, коммуникации зданий и т.п.);
  3. Пересмотр налоговой базы и суммы налога при завышении кадастровой стоимости на сумму НДС или в результате её ретроспективного применения (мнение КС РФ);
  4. Отдельные вопросы исчисления транспортного и земельного налогов (гибель транспортного средства, использование здания вопреки разрешённому землепользованию).

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия 
2500 руб. - для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар"
2800 руб. - для новых участников
Тайминг: 10:00 – 16:00, перерыв 12:00-13:00
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия. 

ЗАПИСЬ СЕМИНАРА
2800 руб - если Вы не являлись участником мероприятия
890 руб - если Вы являлись очным/заочным участником данного семинара

В стоимость входит: запись (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора, сертификат участника

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа