Подготовка отчётности за 1 квартал 2020 года. Последние изменения законодательства, налогообложения и бухгалтерского учёта. Судебная практика

07 апреля с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»

Стоимость участия

Для всех желающих
6500руб
Для постоянных клиентов
5700руб
Участие в вебинаре
3000руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы, имеющие отношение к программе данного мероприятия.

Программа семинара:
09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.

10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Отдельные вопросы применения части первой НК РФ:

  • статья 54.1 НК РФ как способ защиты интересов налогоплательщиков;
  • «зачистка» ЕГРЮЛ и блокирование ЭЦП налоговыми органами;
  • нарушение налоговым органом процедуры проведения налоговой проверки;
  • взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами в ходе проведения мероприятий налогового контроля и после оформления их результатов;
  • привлечение к налоговой ответственности за просрочку уплаты авансовых платежей по страховым взносам;

2. Отдельные разъяснения по вопросам привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан;
3. Электронное кадровое делопроизводство: эксперимент 2020 года;
4. Ревизия кадровых документов и их соотнесение с профессиональными стандартами

НДС:

1. Разъяснения налоговых органов по формированию налоговой базы в отношении НДС: пробные партии товаров, суммы авансов и коммерческого кредита, суммы обеспечительных платежей, суммы бонусов;
2. «Безвозмездная» реализация, основанная на требованиях законодательства;
3. Применение пониженных ставок НДС;
4. Применение налоговых вычетов: при расторжении договора и возврате аванса и (или) возврате товара, при «встречной» реализации, при получении субсидий;
5. Особенности раздельного учёта: в отношении процентов за пользование деньгами, при совмещении налоговых режимов

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

1. Признание доходов для налога на прибыль: момент оказания услуг, списание с баланса кредиторской задолженности, новация обязательств, безвозмездное получение имущества в рамках исполнения договоров;
2. Вопросы документального подтверждения расходов: чеки ККТ, иностранные документы, транспортные документы;
3. Признание отдельных видов расходов в отношении работников:

  • командировочные расходы;
  • компенсационные выплаты работникам;
  • возмещение расходов третьих лиц;
  • расходы по договорам страхования работников;

4. Начисление амортизации по основным средствам: в отношении объектов договора лизинга, в отношении бывших в эксплуатации основных средств, в отношении неотделимых улучшений арендованных основных средств;
5. Судебная практика по вопросу учёта убытков прошлых лет за пределами налоговой проверки.

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ:

1. Начисление страховых взносов на выплаты в пользу иностранных граждан: граждан Беларуси; лиц, получивших убежище в Российской Федерации; иностранных лиц, получающих заработную плату в иностранных банках;
2. Разграничение надбавок и компенсаций. Начисление страховых взносов в отношении компенсационных выплат: за личное имущество сотрудников, за период командировки, за особые условия труда;
3. Начисление страховых взносов в отношении «нетрудовых» выплат работникам;
4. Последние разъяснения по заполнению отчётности в ПФР: СЗВ-ТД, СТД-Р и т.д.
5. Исполнение обязанности налогового агента по НДФЛ: определение статуса налогового резидента, обязанность по удержанию НДФЛ, выплаты по решению суда (в зависимости от содержания), разграничение надбавок и компенсаций;
6. Практика обложения НДФЛ подотчётных сумм;
7. Взыскание НДФЛ с налогового агента: последствия

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ:

1. Обновление перечня «дорогих» автомобилей на 2020 год;
2. Новые разъяснения по квалификации объектов недвижимости;
3. Исчисление налога на имущество организаций: в отношении долгосрочных активов к продаже, в отношении объектов аренды и лизинга;
4. Вопросы применения повышающих коэффициентов начисления амортизации в отношении амортизируемых основных средств;
5. Изменение кадастровой стоимости с 2020 года;
6. Начисление земельного налога исходя из фактического землепользования; особые условия исчисления земельного налога в отношении земель для жилищного строительства.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия 
2800 руб. - для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар"
3000 руб. - для новых участников
Тайминг: 10:00 – 16:00, перерыв 12:00-13:00
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия. 

ЗАПИСЬ СЕМИНАРА
3000 руб - если Вы не являлись участником мероприятия
990 руб - если Вы являлись очным/заочным участником данного семинара

В стоимость входит: запись (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора, сертификат участника

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа