Куликов А.А. "Подготовка к сдаче отчетности за 3 квартал. Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учёта. Последние изменения законодательства. Судебная практика"

06 октября с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»

Стоимость участия

Для всех желающих
6900руб
Для постоянных клиентов
6150руб
Участие в вебинаре/запись
3200руб

В стоимость очного участия включено: запись семинара, приветственный кофе, раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат участника мероприятия, подземная парковка
В стоимость вебинара входит: доступ к онлайн-трансляции, возможность задать вопрос лектору во время мероприятия ,раздаточный материал в электронном виде, сертификат участника мероприятия
В стоимость записи входит: запись (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора, сертификат участника.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.
10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в ТК РФ, НК РФ и другие законы 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:

  1. Вопросы применения валютного законодательства:
     - нарушение порядка перечисления валютных средств вследствие применения межгосударственных санкций;
     - выплата заработной платы наличными денежными средствами трудовым мигрантам;
  2. Определение критериев для отнесения к субъектам малого предпринимательства (реестр СМП) (практика ВС РФ);
  3. Возможность взыскания в качестве убытков налоговых потерь из-за недобросовестности контрагентов;
  4. Некоторые вопросы прослеживаемости товаров;
  5. «Симметричные корректировки» при установлении налоговыми органами признаков недобросовестности поведения налогоплательщика;
  6. Отдельные вопросы взаимодействия с налоговыми органами:
     - аннулирование налоговых деклараций: полномочия налоговых органов и способы защиты со стороны налогоплательщиков;
     - сроки и глубина выездной налоговой проверки, последствия нарушения указанных сроков; течение сроков на принудительное взыскание налога;
     - истребование документов в рамках налоговых проверок и вне мероприятий налогового контроля.

НДС: 

  1. Последние изменения по НДС, вступающие в силу с 01.01.2022 года, в частности освобождение от НДС услуг общественного питания;
    Определение места реализации работ (услуг), а также налоговой базы в зависимости от условий договоров;
  2. Отдельные вопросы исчисления налоговой базы по НДС:
     - бонусы (премии) как элементы налоговой базы (практика ВС РФ);
     - операции по представлению имущества в безвозмездное пользование, в том числе в рамках совместного использования взаимозависимыми лицами;
     - передача имущества в счёт дивидендов, а также при совершении иных операций инвестиционного характера;
  3. Применения налоговых льгот по НДС:
     - передача прав на программные продукты;
     - услуги заказчиков-застройщиков в отношении многоквартирных домов;
  4. Вопросы применения налоговых ставок и доказывания обоснованности применения таковых;
  5. Применение налоговых вычетов при условии доказывания цели дальнейшего использования товаров (работ, услуг). 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

  1. Изменения по налогу на прибыль, вступающие в силу с 01.01.2022 года:
     - начисление амортизации после реконструкции (модернизации) основного средства;
     - запрет на учёт в составе внереализационных расходов убытков, зачисляемых в бюджет;
     - продление ограничения на перенос убытка по итогам года;
     - возможность введения пониженной ставки по налогу на прибыль в отношении доходов от использования интеллектуальной собственности;
  2. Признание отдельных видов доходов: передача имущества в счёт погашения дивидендов, а также при осуществлении иных операций инвестиционного характера, операции по безвозмездному пользованию имуществом третьих лиц;
  3. Признание отдельных видов расходов:
     - материальные расходы – документальное подтверждение производственных расходов, правильный учёт для целей налогообложения стоимости возвратных отходов;
     - расходы по оплате труда – дополнительные отпуска работникам, компенсации дистанционным сотрудникам и сотрудникам с разъездным характером работы;
     - основные средства – определение первоначальной стоимости основного средства, отнесение к амортизационной группе и последствия ошибки в выборе таковой, расходы на ремонт основного средства;
     - прочие расходы – рекламные расходы, банковские услуги;
  4. Отдельные вопросы применения экономически обоснованных методов ведения налогового учёта. 

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ: 

  1. Разъяснения по заполнению форм отчётности СЗВ-М и СЗВ-ТД;
  2. Исключения из состава объекта обложения страховыми взносами: компенсационные выплаты дистанционным сотрудникам, сотрудникам с разъездным характером работ, иных установленных выплат;
  3. Применение пониженных тарифов страховых взносов:
     - страхователи – ИТ-организации;
     - страхователи – субъекты малого предпринимательства;
  4. Введение с 01.01.2022 года пониженных тарифов для страхователей, занятых в сфере оказания услуг общественного питания;
  5. Изменения по НДФЛ, вступающие в силу с 01.01.2022 года;
  6. Разъяснения по применению ставки НДФЛ в размере 15% и ставки в размере 30% в отношении сотрудников – нерезидентов, в том числе в отношении дистанционных сотрудников;
  7. Применение освобождения от НДФЛ в отношении компенсационных выплат дистанционным сотрудникам и сотрудникам с разъездным характером работы;
  8. Отдельные вопросы заполнения 6-НДФЛ.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ: 

  1. Изменения по транспортному налогу, вступающие в силу с 01.01.2022 года;
  2. Неточности в данных о мощности транспортного средства и его типе: налоговые последствия;

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ: 

  1. Изменения по налогу на имущество, вступающие в силу с 01.01.2022 года, в частности в части сроков уплаты налога;
  2. Квалификация производственных объектов и сооружений в качестве объектов (не)движимости: критерии и основания;
  3. Представление сведений о движимом имуществе в налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

СТОИМОСТЬ ОЧНОГО УЧАСТИЯ:
6900 руб. – с  учетом дополнительных услуг
6600 руб. – для каждого последующего слушателя от одной организации
6150 руб. – для постоянных клиентов ООО «Главбух Семинар» 
В стоимость очного участия включено: запись семинара, приветственный кофе, раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия,подземная парковка, запись мероприятия

ВЕБИНАР:
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия:
3000 руб – для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар";

3200 руб – для новых участников;
В стоимость входит: доступ к онлайн-трансляции, возможность задать вопрос лектору во время мероприятия, раздаточный материал в электронном виде, сертификат по окончании мероприятия

ЗАПИСЬ СЕМИНАРА:
3000 руб – для постоянных клиентов ООО "Главбух Семинар";

3200 руб – для новых участников;
990 руб – если Вы являлись дистанционным участником данного мероприятия;
В стоимость входит: запись (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых документов от лектора, сертификат участника

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа