Отчетность за 1 квартал 2017. Последние изменения налогового законодательства

05 апреля с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»
  • Мухин Михаил Сергеевич
    Налоговый эксперт, президент "Центра Финансовых Экспертиз"

Стоимость участия

Для всех желающих
5000руб
Для постоянных клиентов
4200руб
Участие в вебинаре
2000руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

09:30 – 10:00 – регистрация участников семинара. Приветственный кофе.
10:00 – 13:00 –  выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)
14:00 – 17:00 – Выступление Мухина Михаила Сергеевича

1. Общие вопросы  

  • разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по применению норм НК РФ относительно контроля за уровнем рыночных цен: 
  •  - проверка таковых в рамках самостоятельной проверки, проводимой ФНС России, или в рамках «обычных» налоговых проверок; 
     - поводы и основания для проверки цены сделки в рамках налоговых проверок; 
     - бремя доказывания взаимозависимости участников сделки как обстоятельства, повлиявшего на «нерыночность» применённых цен сделки;
     - экономическое обоснование применяемого налогоплательщиком уровня цен по сделкам и оспаривание такового налоговым органом; 
     - использование заключения о рыночном уровне цен по сделке;
     - ответственности за непредставление (представление недостоверных сведений) уведомления о контролируемых сделках; o применение норм о контролируемой задолженности иностранной организации во взаимосвязи с фактическим влиянием на принятие решения 
     - предоставлении такой организацией займа;
  • «дробление бизнеса», «вывод активов» как способы получения необоснованной налоговой выгоды; 
  • проведение зачёта или возврата налогов, подлежащих уплате налогоплательщиком и (или) налоговым агентом.  

2. НДС

  • разъяснения уполномоченных органов по применению статьи 174.2 НК РФ; признание налоговыми органами права на применение налоговой льготы в отношении отчуждения прав на программы для ЭВМ; 
  • соотношение нетрадиционных способов прекращения обязательств с реализацией как объектом обложения НДС;
  • применение новых юридических конструкций (опцион на заключение договора и опционный договор) в части формирования налоговой базы по НДС, их соотношение с обеспечительными мерами; уступка права на опцион и уступка прав на опционный договор; 
  • отказ от применения налоговых льгот: последствия нарушения процедуры, установленной НК РФ; 
  • отдельные вопросы возмещения НДС:
     - оформление права на налоговый вычет (особые условия договоров, счета-фактуры, иные документы, заполнение отдельных реквизитов); 
     - признание налоговым органом права на налоговые вычеты в ходе налоговой проверки; 
     - источник покрытия НДС, непредъявленного покупателю и начисляемого впоследствии. 
3. Налог на прибыль
  • признание отдельных доходов (проценты по долговым обязательствам, гражданско-правовые санкции, курсовые разницы). 
  • доказывание права на признание расходов для целей исчисления налога на прибыль (документальное подтверждение и экономическое обоснование); 
  • признание отдельных расходов (материальные расходы, расходы по оплате труда, документальное подтверждение первоначальной стоимости основных средств); 
  • признание отдельных внереализационных расходов (просроченная дебиторская задолженность, убытки от хищений, курсовые разницы, списание стоимости ликвидируемого объекта неоконченного капитального строительства);
  • вопросы уплаты налога на прибыль по новой ставке.  
 4. Зарплатные налоги 
  • разъяснения по исчислению и уплате страховых взносов: 
     - формирование базы для исчисления страховых взносов (начисления по договорам с иностранными лицами, по дистанционным договорам, по лицензионным договорам); 
     - толкование норм о необлагаемых выплатах; 
     - разъяснения по исчислению страховых взносов в фиксированном размере для индивидуальных предпринимателей с учётом мнения Конституционного Суда Российской Федерации; 
     - приостановление операций по счетам в случае непредставления расчёта по страховым взносам. 
  • разъяснения по применению норм в отношении НДФЛ: 
     -  порядок определения объекта обложения (в отношении дистанционных договоров, в отношении лицензионных договоров); 
     - разъяснения по применению отдельных положений статьи 217 НК РФ, в том числе в отношении выплат при увольнении сотрудников; 
     - определение момента перечисления налога, ответственность за просрочку (статья 123 НК РФ). 

 5. Имущественные налоги 

• применение отдельных положений НК РФ в отношении налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога.

6. Изменения в налоговом администрировании и в смежных отраслях, вступающие в силу в 2017 году
  • Изменения в части первой НК РФ. Уплата налогов третьими лицами, взыскание недоимок с третьих лиц, увеличение размера пени, изменение формата представляемых пояснений. 
  • Камеральные налоговые проверки новых налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль и расчетов страховых взносов. Оценка правомерности требований налоговых органов. 
  • Новые формы отчетности в ПФР. Штрафы за несвоевременное представление расчетов СЗВ-М - судебная практика и возможности её использования.
  • Судебно-арбитражная практика разрешения споров с налоговыми органами. Новые подходы к оценке обоснованности налоговой выгоды и результатов почерковедческих экспертиз. 
  • Приостановление операций по счетам плательщиков за непредставление расчетов страховых взносов и квартальных расчетов по налогу на прибыль: позиция государственных органов и судебная практика. 
7. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы 
  • Декларирование НДФЛ и возврат излишне уплаченных сумм налога. 
  • Страховые взносы в 2017 году и практика предыдущих лет. Спорные вопросы, связанные с формированием облагаемой базы, применением пониженных и дополнительных тарифов. 
8. Государственный экологический контроль. Изменения в законодательстве и правоприменительная практика  
  • Итоги декларационной кампании и подачи заявок о постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
  • Практика разрешения споров с природоохранными органами

В дополнительные услуги входит: раздаточный материал, приветсвенный кофе, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации. 

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие  в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия – 2000 руб. (10:00 – 17:00, перерыв 13:00-14:00)
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа