Новые изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве. Подготовка к отчётности за 1 квартал 2019 года.

15 апреля с 10 до 17, с перерывом на обед Записаться на семинар

Лекторы

  • Куликов Алексей Александрович
    Налоговый консультант, Управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных»

Стоимость участия

Для всех желающих
6300руб
Для постоянных клиентов
5200руб
Участие в вебинаре
2800руб

В стоимость включено: раздаточный материал, обед в ресторане, сертификат по окончании мероприятия.
Для участников семинара предусмотрена бесплатная подземная парковка.

Место проведения

г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, 97, лит.А, отель Холидей ИНН

Программа семинара

Программа семинара:
09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.

10:00 – 13:00 – Выступление Куликова Алексея Александровича
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане)

14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Куликова Алексея Александровича 

Общие вопросы

1.  Привлечение к административной, налоговой и имущественной ответственности должностных лиц организации за налоговые правонарушения (позиция КС РФ и ВС РФ);
2.  Обстоятельства, исключающие и смягчающие ответственность;
3.  Исключения организации из ЕГРЮЛ: последствия для её руководства и для кредиторов;
4.  Новые сервисы ФНС России по самостоятельной оценке налоговых рисков, доказывание добросовестности организации (практика ВС РФ);
5.  Необходимость обновления информации о бенефициарных владельцах организации;
6.  Квалификация операций с подарочными картами: вопросы защиты прав потребителей и налогообложения;
7.  Изменения в порядке оформления путевых листов: новые требования и поиск решений для возникающих проблем;
8.  Новые обязанности для работодателей: выявление «уклонистов» от воинского учёта, «кодировка» доходов в целях исполнительного производства.

НДС

1.  Осуществление физическим лицом предпринимательской деятельности как основание для начисления НДС, проблемы формирования стоимости;
2.  Исполнение обязанности налогового агента при приобретении казённого имущества физическим лицом;
3.  Отражение операций по возврату товаров после 01.01.2019 года: разъяснения ФНС РФ и ВС РФ – практическая реализация, условия договоров, влияние на отчётность;
4.  Практика применения ставки 10% и 20% при ввозе товаров и при их последующей реализации (позиция ВС РФ);
5.  Вопросы восстановления «входящего» НДС: внесение имущества участниками, вычет с аванса, при списании активов;
6.  Отдельные вопросы документального подтверждения права на налоговый вычет.

Налог на прибыль 

1.  Вопросы идентификации фактических бенефициаров и ответственность получателя дохода и источника выплаты дохода;
2.  Отражение расходов для целей налогообложения в следующих периодах: право или злоупотребление;
3.  Своевременность признания доходов при применении метода начисления; анализ кассового метода;
4.  Признание отдельных видов расходов;
5.  Отдельные вопросы списания убытков: безнадёжные долги, в том числе при признании должника банкротом, при списании неоконченных вложений.

Зарплатные налоги 

1.  Практика выплаты пособий по уходу за ребёнком при сокращённом рабочем дне, в том числе у отцов;
2.  Практика исчисления страховых взносов в фиксированном размере;
3.  Начисление страховых взносов на оплату питания и отдыха сотрудников: ФНС РФ и ВС РФ этот вопрос рассматривают по-разному;
4.  Отдельные вопросы заполнения данных по отчётности по страховым взносам и персонифицированному учёту;
5.  Признание дохода в виде списанной кредиторской задолженности (практика ВС РФ);
6.  Признание дохода при установлении экономической выгоды (компенсационные выплаты, расходы в интересах физического лица, отчуждение активов);
7.  Судебная практика по возврату переплаты по НДФЛ: налоговый агент всегда не прав.

 Имущественные налоги 

1.  Отражение в бухгалтерском учёте объектов лизинга, выкупленных лизингополучателем (счёт 01 или 41);
2.  Квалификация объектов недвижимости в качестве таковых: разъяснения по установлению сущностных признаков; подготовка соответствующего законопроекта;
3.  Учёт в составе кадастровой стоимости суммы НДС как способ ущемления прав налогоплательщика;
4.  Немотивированный разрыв между кадастровой и балансовой (инвентаризационной) стоимостью как основание для перерасчёта имущественных налогов;
5.  Вопрос обложения неотделимых улучшений арендованной недвижимости (позиция МФ РФ и ФНС РФ);
6.  Обновлённый перечень «дорогих» автомобилей на 2019 год (Информация Минпромторга РФ от 28.02.2019 года);
7.  Отдельные вопросы исчисления земельного налога.

Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при регистрации.  

ВЕБИНАР!
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие в онлайн вебинаре. 
Стоимость участия – 
2800 руб. (10:00 – 16:00, перерыв 13:00-14:00)
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании мероприятия. 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 (доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников семинара и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас всесторонне полезным

Форма заказа